解释并赋值
记录适用的内部、客户、认证和监管要求,以及范围、责任人、复审日期和相关流程或项目。
当无法确定记录所有者、适用范围、版本、异常和后续时,一个文件夹的文档是不够的。
记录适用的内部、客户、认证和监管要求,以及范围、责任人、复审日期和相关流程或项目。
收集检查、培训、供应商、卫生、追踪、校准、投诉、监控或审查正常运营产生的证据。
核实记录是否最新、完整、批准、可归因、与正确的计划或批次相关联,且足以满足所定控制。
把证据缺口转为明确的审计发现,记录严重程度、遏制措施、措施负责人、截止日期、证据、审核结论、有效性和结案状态。
把反复出现的问题、逾期措施、薄弱控制、追溯缺口、资源需求和计划变更纳入管理评审。
清晰的结构能帮助使用者沿着适用要求,查看当前控制、执行记录、异常、纠正、验证和变更。
当前需求、项目范围、批准程序、计划版本、负责场地或产品、生效日期及变更理由。
有日期和归属的监测、检查、培训、供应商、卫生、批次、投诉、校准或带证据的痕迹记录。
发现、控制未达标、受影响产品、立即控制、风险或严重程度、负责任所有者、截止日期及升级。
纠正措施证据、审核结论、产品处置、有效性验证结果、管理层回应,以及所需的计划变更。
审计不应在分数计算后就结束。未通过的项目需要负责人并进行独立验证。
记录审计范围、要求、现场情况、证据、结果、严重程度、受影响流程或产品、即时措施和责任部门负责人。
区分纠正与纠正措施,设定截止日期,附上证据,退回未完成的响应,验证有效性,并保留最终决定。
分析重复问题、逾期措施、薄弱项目、场所、产品、原因、有效性验证未通过,以及从发现到验证结案所需的时间。
绿色总数可能掩盖缺失的记录。优先处理证据缺口和未决决定。
即将进行的验证、计划评审、培训、审计、供应商证据、追踪演练、行动截止日期以及未复核的记录。
尚未结案的高严重程度问题、暂扣产品、可能已流出的产品、被拒绝的放行申请、无效措施、重复偏差和缺失的遏制措施。
字段不完整、附件缺失、记录仍引用已停用计划、审核人未指派、材料被退回,以及结案依据不足。
反复出现的原因、计划变更、管理承诺、资源行动、跨场所经验教训和验证覆盖率。
有针对性的推广比试图一次性数字化所有要求更快体现价值。
选择一个循环审计、前提项目或具有明确责任归属且已知证据困难的验证过程。
确定所需的证据记录、文件位置、负责人、复核规则、截止日期、常见缺口以及最终接受决定。
配置记录、视图、提醒、任务流程、仪表板和权限;同时测试整改回复被拒绝,以及补正后顺利结案的场景。
仅在第一轮证据可靠后,再连接额外的项目、供应商、控制、场所、批次或质量流程。
清晰的界限可以提高用户的信任,并防止在错误假设下开始实施。
可配置记录、关系、移动表单、任务、退回路径、提醒、角色视图、仪表板、附件、历史记录以及无代码变更。
适用的要求、有效的解释、有效的控制、证据标准、授权审阅者、保留规则、培训和管理责任。
受监管的电子签名、认证内容、政府提交、传感器系统、实验室仪器、离线设备、ERP 交易以及正式验证义务。
本页由 Jodoo 产品与内容团队编制,并于 2026 年 9 月 21 日复核。页面展示的实际应用已经过产品行为检查。合格的食品安全人员仍须确认适用于自身业务的要求、危害、限值和证据标准。
这类软件用于管理适用要求、运营证据、审计发现、纠正措施、验证和管理评审。好的软件能让缺失或不足的证据和未解决事项及时显现,但不能代替组织判断或保证合规。
Jodoo 可以将控制或要求与当前记录、发现事项、措施负责人、截止日期、证据、审核任务、退回的修正、有效性结果以及逾期或未解决工作的仪表板连接起来。
可以配置角色特定的只读访问和视图,但须遵守您的数据、安全和治理政策。在授予访问权限之前,决定内部或外部审阅者应看到哪些记录、附件、历史记录和仪表板。
选择一项真实审计或验证范围,覆盖完整证据、缺失证据、未通过检查、遏制措施、逾期任务、被退回的整改回复、补正证据、有效性验证和管理决策。
打开包含示例数据的的合规视图,并跟随未解决的信号至其验证、纠正措施、审阅者决策和支持记录。