Mẫu danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp

Mẫu danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp

Đánh giá rủi ro nhà cung cấp với các mục kiểm tra theo nhóm, thu thập bằng chứng, chấm điểm rủi ro, theo dõi mục không đạt, người phụ trách khắc phục và trạng thái theo dõi tiếp.

Thiết kế cho các đội ngũ mua sắm, quản trị rủi ro nhà cung cấp, tuân thủ, bảo mật và tài chính cần đánh giá mức độ rủi ro từ nhà cung cấp.

Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp đang hoạt động, rồi tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.

Quy trình tương tácXem trước chính
Mẫu danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Danh sách kiểm tra này giúp đội ngũ đánh giá rủi ro tài chính, vận hành, tuân thủ, bảo mật, giao hàng và mức độ phụ thuộc trước hoặc trong quá trình hợp tác với nhà cung cấp.

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Đội ngũ vận hành thực hiện danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp với các mục đạt-không đạt và thu thập bằng chứng.

Người giám sát rà soát các mục chưa hoàn tất, mục không đạt và hành động theo dõi tiếp từ mỗi lần chạy danh sách kiểm tra.

Đội ngũ tuân thủ hoặc chất lượng lưu lại lịch sử hoàn tất nhất quán để phục vụ kiểm toán và rà soát vận hành.

Đội ngũ vận hành chuẩn hóa khâu tiếp nhận và theo dõi tiếp cho danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp.

Quản lý theo dõi khối lượng công việc theo người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các đầu việc theo dõi tiếp bị quá hạn.

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Thu thập dữ liệu danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp

Thu thập các trường dữ liệu chính, bối cảnh, người phụ trách và thông tin hỗ trợ cần thiết cho mỗi lần đánh giá rủi ro nhà cung cấp.

Hoàn tất danh sách kiểm tra và thu thập bằng chứng

Theo dõi các mục bắt buộc, kết quả đạt-không đạt, bằng chứng còn thiếu và trách nhiệm hoàn tất cho từng lần thực hiện danh sách kiểm tra.

Cập nhật trạng thái và cộng tác

Theo dõi tiến độ, phê duyệt, bình luận, nhắc nhở và bàn giao trong một quy trình dùng chung.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu
  • Danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp
  • Ghi chú hoàn tất danh sách kiểm tra
Chế độ xem
  • Danh sách danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp
  • Hàng đợi mục chưa hoàn tất
  • Bản ghi danh sách kiểm tra đã hoàn tất
Tự động hóa
  • Thông báo cho người phụ trách
  • Nhắc nhở theo dõi tiếp danh sách kiểm tra
  • Nhắc nhở trạng thái
Vai trò
  • Người kiểm tra
  • Người giám sát

Vì sao quy trình này hiệu quả

  • Thu thập các mục kiểm tra theo nhóm rủi ro, bằng chứng, điểm số, mục không đạt, ghi chú của người phụ trách và hành động giảm thiểu.
  • Ưu tiên các nhà cung cấp rủi ro cao theo điểm số, mức độ ảnh hưởng, hành động đang mở và ngày rà soát tiếp theo.
  • Luôn sẵn sàng bằng chứng đánh giá và lịch sử theo dõi tiếp cho quản trị nhà cung cấp và kiểm toán.
  • Cung cấp cho người phụ trách rủi ro nhà cung cấp một hàng đợi dùng chung để theo dõi trạng thái giảm thiểu, ngày rà soát, nhắc nhở và bước leo thang tiếp theo.
  • Cung cấp cho quản lý và người phụ trách một góc nhìn chung về trạng thái, ngoại lệ và các bước tiếp theo.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Mẫu danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp preview
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Từ thiết lập đến triển khai

01

Một nhân sự vận hành thực hiện danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp và ghi lại các mục đạt-không đạt, ghi chú và bằng chứng.

02

Người giám sát rà soát các mục chưa hoàn tất hoặc không đạt và giao hành động theo dõi tiếp khi cần.

03

Hàng đợi và nhắc nhở giúp các hành động khắc phục luôn được nhìn thấy cho đến khi mọi vấn đề trong danh sách kiểm tra được xử lý xong.

04

Các bản ghi danh sách kiểm tra đã hoàn tất vẫn có thể tra cứu để phục vụ rà soát tuân thủ, kiểm toán và các lần thực hiện sau.

05

Một thành viên trong nhóm gửi bản ghi danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp kèm đầy đủ thông tin và bằng chứng bắt buộc.

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu Danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro nhà cung cấp này bao gồm những gì?

Mẫu bao gồm các bản ghi danh sách kiểm tra, chế độ xem theo dõi tiếp và nhắc nhở để đội ngũ có thể thực hiện đánh giá rủi ro nhà cung cấp và luôn theo dõi được các mục không đạt cho đến khi hoàn tất xử lý.

Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể thay đổi các mục trong danh sách kiểm tra, trường dữ liệu bằng chứng, trạng thái theo dõi tiếp, chế độ xem và nhắc nhở để phù hợp với quy trình của mình.

Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?

Có. Đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.

Mẫu có thể quản lý các mục không đạt và công việc theo dõi tiếp không?

Có. Đội ngũ có thể ghi nhận các mục không đạt, giao hành động khắc phục và dùng nhắc nhở để việc theo dõi tiếp luôn được hiển thị cho đến khi hoàn tất.

Mẫu này phù hợp nhất với ai?

Mẫu phù hợp cho các đội ngũ mua sắm, quản trị rủi ro nhà cung cấp, tuân thủ, bảo mật và tài chính cần đánh giá rủi ro nhà cung cấp và các hành động giảm thiểu.

Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này

Thêm mẫu gần với quy trình này

Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu trực tiếp