Kiểm soát Back Office

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

  • Kết nối tiếp nhận hợp đồng, ngày gia hạn, tiếp nhận nhà cung cấp, yêu cầu tài chính, yêu cầu quyền truy cập, phát hiện kiểm toán, yêu cầu bằng chứng và hành động khắc phục.
  • Lưu ngữ cảnh yêu cầu, quyết định của người phê duyệt, tệp hỗ trợ, hạn xử lý, trở ngại và ghi chú kết thúc trong các bản ghi có thể rà soát.
  • Sử dụng các mẫu tập trung để chuẩn hóa việc bàn giao back office trước khi chuyển sang các nền tảng CLM, ERP, ITSM, IAM hoặc GRC chuyên sâu hơn.
Đội ngũ vận hành đang thay thế các bảng tính back office rời rạc bằng các quy trình hiển thị rõ người phụ trách.Các đội ngũ tài chính, mua sắm, IT và kiểm toán cần dùng chung luồng yêu cầu và dấu vết bằng chứng.Các đội ngũ nhỏ và vừa muốn tăng cường kiểm soát phê duyệt và theo dõi tiếp mà không cần triển khai nền tảng kéo dài.
Điểm bắt đầu phổ biến
Những gì bạn có thể so sánh tại đây

64 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.

  • Kết nối tiếp nhận hợp đồng, ngày gia hạn, tiếp nhận nhà cung cấp, yêu cầu tài chính, yêu cầu quyền truy cập, phát hiện kiểm toán, yêu cầu bằng chứng và hành động khắc phục.
  • Lưu ngữ cảnh yêu cầu, quyết định của người phê duyệt, tệp hỗ trợ, hạn xử lý, trở ngại và ghi chú kết thúc trong các bản ghi có thể rà soát.
  • Sử dụng các mẫu tập trung để chuẩn hóa việc bàn giao back office trước khi chuyển sang các nền tảng CLM, ERP, ITSM, IAM hoặc GRC chuyên sâu hơn.

Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây

Kiểm soát back office hoạt động hiệu quả nhất khi mỗi yêu cầu, phê duyệt, nghĩa vụ, mục bằng chứng và hành động theo dõi tiếp đều có người phụ trách, trạng thái, hạn xử lý và tệp đính kèm hỗ trợ. Tình huống sử dụng này đưa các kiểm soát vòng đời hợp đồng và nhà cung cấp, phê duyệt yêu cầu tài chính, yêu cầu cấp quyền truy cập và bằng chứng kiểm toán nội bộ vào một lớp quy trình thực tiễn cho các đội ngũ muốn kiểm soát vận hành rõ ràng hơn mà không định vị Jodoo là giải pháp thay thế cho các hệ thống pháp lý, thuế, IAM hoặc GRC.

01

Kết nối tiếp nhận hợp đồng, ngày gia hạn, tiếp nhận nhà cung cấp, yêu cầu tài chính, yêu cầu quyền truy cập, phát hiện kiểm toán, yêu cầu bằng chứng và hành động khắc phục.

02

Lưu ngữ cảnh yêu cầu, quyết định của người phê duyệt, tệp hỗ trợ, hạn xử lý, trở ngại và ghi chú kết thúc trong các bản ghi có thể rà soát.

03

Sử dụng các mẫu tập trung để chuẩn hóa việc bàn giao back office trước khi chuyển sang các nền tảng CLM, ERP, ITSM, IAM hoặc GRC chuyên sâu hơn.

Mẫu trong tình huống sử dụng này

64 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.

Khám phá các nhóm quy trình liên quan

Câu hỏi về tình huống sử dụng này

Quy trình kiểm soát back office bao gồm những gì?

Phù hợp nhất là các quy trình nội bộ cần tiếp nhận yêu cầu, rà soát bởi người phụ trách, trạng thái phê duyệt, bằng chứng hỗ trợ, hạn xử lý và kết thúc xử lý. Ví dụ gồm tiếp nhận nhà cung cấp, yêu cầu thanh toán, yêu cầu quyền truy cập, phát hiện kiểm toán và gia hạn hợp đồng.

Giải pháp này có thay thế các hệ thống pháp lý, tài chính, bảo mật IT hoặc kiểm toán không?

Không. Giải pháp này cung cấp các bản ghi quy trình có thể cấu hình cho lớp vận hành xoay quanh yêu cầu, phê duyệt, bằng chứng và theo dõi tiếp. Đội ngũ vẫn nên duy trì các hệ thống chuyên biệt và khâu rà soát chuyên môn khi cần.

Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?

Hãy bắt đầu với quy trình back office hiện tạo ra nhiều việc theo dõi tiếp lặp lại nhất: gia hạn hợp đồng, onboarding nhà cung cấp, yêu cầu tài chính, phê duyệt quyền truy cập hoặc thu thập bằng chứng kiểm toán.

Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này

13 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhà cung cấp

Kết nối khâu tiếp nhận nhà cung cấp, tài liệu bắt buộc, rà soát thiết lập, kiểm tra rủi ro, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận mua hàng hoặc thanh toán.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận nhà cung cấp02 Rà soát tài liệu và mức độ sẵn sàng03 Định tuyến rủi ro và phê duyệt04 Thiết lập bản ghi nhà cung cấpBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp
17 mẫu

Bộ quy trình quản lý nhà cung cấp

Kết nối khâu tiếp nhận nhà cung cấp, dữ liệu gốc, đánh giá điều kiện nhà cung cấp, kiểm tra rủi ro, kiểm toán, nghĩa vụ hợp đồng, gia hạn và theo dõi tiếp khắc phục.

01 Duy trì bản ghi nhà cung cấp02 Đánh giá điều kiện và rà soát nhà cung cấp03 Theo dõi hợp đồng và gia hạn04 Hoàn tất công việc kiểm toán và khắc phụcBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu dữ liệu gốc nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp
12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng
11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác
7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Quy trình phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính
11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánQuy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả
11 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập

Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục
12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT

Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm

Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.

Mở một mẫu